Uchwała 175
UCHWAŁA NR XXXII/175/06
RADY GMINY NOWINKA
Z dnia 22 września 2006 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 89, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 165, 167 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 Nr 45 poz. 319) – Rada Gminy Nowinka postanawia:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 179.977 zł , zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.000 zł –zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 146.666 zł; zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 323.643 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 5.464.804 zł. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7.090.920 zł.
§ 2.1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środki na ich realizację – zgodnie z załącznikiem
Nr 3
2. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, funduszy Spójności i innych środków Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXXII/175/06
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 22 września 2006 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy dotyczące dochodów
W złotych
Dział |
Rozdział |
§ |
Zwiększenie dochodów |
Ak. kwoty doch. po zmianach |
Zmniejszenie dochodów |
Ak. Kwoty doch.po zm. |
||||
Działu |
Rozdziału |
§ |
Działu |
Rozdz. |
§ |
|||||
750 |
75011 |
2360 |
100 |
42.350 |
39.350 |
350 |
||||
756 |
75616 |
0500 |
3.000 |
1.642.697 |
581.049 |
44.000 |
||||
756 |
75616 |
0910 |
1.900 |
1.644.597 |
582.949 |
4.000 |
||||
756 |
75615 |
2680 |
1.321 |
1.645.918 |
352.625 |
1.321 |
||||
852 |
85214 |
2010 |
3.000 |
669.502 |
115.000 |
39.000 |
||||
852 |
85295 |
2030 |
3.918 |
673.420 |
26.420 |
26.420 |
||||
852 |
85212 |
2010 |
56.400 |
729.820 |
526.400 |
526.400 |
||||
600 |
60016 |
6339 |
113.338 |
153.358 |
153.358 |
113.338 |
||||
179.977 |
3.000 |
Objaśnienie:
Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 179.977 zł i zmniejszony o kwotę 3.000 zł w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
-
- W dziale Administracja publiczna w rozdziale Urzędy Wojewódzkie plan zostaje zwiększony o kwotę 100 zł z tytułu pobierania dochodów z zakresu administracji rządowej tj. wydawanie dowodów osobistych.
-
- W dziale “dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan zostaje zwiększony w rozdziałach dotyczących:
-
- wpływu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych w paragrafie dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych plan zostaje zwiększony o kwotę 3.000 zł oraz paragraf dotyczący odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 1.900 zł.
-
- Wpływu z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan zostaje zwiększony o kwotę 1.321 zł jako rekompensata za dochody utracone z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, przekazane przez Wojewodę Podlaskiego.
-
- W dziale Opieka Społeczna otrzymaliśmy zmniejszenie i zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na :
-
- o 3.000 zł zostaje zmniejszony rozdział dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z zakresu administracji rządowej,
-
- o 3.918 zł zostaje zwiększony plan dochodów w rozdziale Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania “,
-
- o 56.400 zł zostaje zwiększony rozdział “świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.
-
- O 113.338 zł zostaje zwiększony plan dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej Bryzgiel – Krusznik.
Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 5.464.804 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXXII/175/06
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 22 września 2006 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy dotyczące wydatków
W złotych
Dział |
Rozdz. |
§ |
Zmniejszenie wydatków |
Ak.kwoty wyd.po zmianach |
Zwiększenie wydatków |
Ak. Kwoty wyd.po zmianach |
||||
Działu |
Rozdz. |
§ |
Działu |
Rozdz. |
§ |
|||||
600 |
60016 |
4300 |
5.000 |
1.428.160 |
1.374.160 |
65.000 |
||||
600 |
60016 |
6058 |
2.745 |
1.425.415 |
1.371.415 |
850.035 |
||||
600 |
60016 |
6059 |
113.704 |
1.311.711 |
1.257.711 |
292.056 |
||||
600 |
60016 |
6059 |
113.338 |
1.425.049 |
1.371.049 |
405.394 |
||||
600 |
60016 |
6059 |
17.752 |
1.442.801 |
1.338.801 |
423.146 |
||||
750 |
75023 |
4010 |
20.000 |
946.137 |
814.877 |
454.667 |
||||
750 |
75023 |
4170 |
8.800 |
954.937 |
823.677 |
23.800 |
||||
750 |
75023 |
4270 |
1 |
954.938 |
823.678 |
5.321 |
||||
750 |
75023 |
4300 |
10.000 |
964.938 |
833.678 |
80.112 |
||||
750 |
75023 |
4430 |
6.000 |
958.938 |
827.678 |
9.000 |
||||
750 |
75095 |
4430 |
6.834 |
965.772 |
38.834 |
38.834 |
||||
750 |
75095 |
6639 |
13.723 |
979.495 |
52.557 |
13.723 |
||||
757 |
75702 |
8070 |
16.004 |
48.966 |
48.966 |
48.966 |
||||
801 |
80101 |
4110 |
300 |
2.658.680 |
1.203.761 |
150.300 |
||||
801 |
80101 |
4120 |
100 |
2.658.780 |
1.203.861 |
21.400 |
||||
801 |
80101 |
4170 |
2.900 |
2.661.680 |
1.206.761 |
12.900 |
||||
801 |
80101 |
4210 |
6.000 |
2.667.680 |
1.212.761 |
69.141 |
||||
801 |
80101 |
4300 |
800 |
2.668.480 |
1.213.561 |
11.500 |
||||
801 |
80110 |
4110 |
1.500 |
2.669.980 |
994.609 |
73.450 |
||||
801 |
80110 |
4170 |
100 |
2.670.080 |
994.709 |
3.600 |
||||
801 |
80110 |
6050 |
13.300 |
2.683.380 |
1.008.009 |
13.300 |
||||
801 |
80114 |
4210 |
1.200 |
2.684.580 |
87.684 |
3.500 |
||||
801 |
80114 |
4300 |
200 |
2.684.780 |
87.884 |
1.900 |
||||
801 |
80113 |
4300 |
15.000 |
2.699.780 |
232.905 |
139.937 |
||||
801 |
80195 |
4308 |
3.910 |
2.695.870 |
56.569 |
5.470 |
||||
801 |
80195 |
4218 |
3.910 |
2.699.780 |
60.479 |
4.963 |
||||
801 |
80195 |
4309 |
1.303 |
2.698.477 |
59.176 |
1.823 |
||||
801 |
80195 |
4219 |
1.303 |
2.699.780 |
60.479 |
1.654 |
||||
852 |
85214 |
3110 |
3.000 |
774.138 |
125.106 |
125.000 |
||||
852 |
85214 |
3110 |
2.000 |
776.138 |
127.106 |
127.000 |
||||
852 |
85295 |
3110 |
3.918 |
780.056 |
38.300 |
38.300 |
||||
852 |
85212 |
3110 |
56.400 |
836.456 |
526.400 |
512.710 |
||||
854 |
85415 |
4110 |
736 |
61.221 |
61.221 |
736 |
||||
854 |
85415 |
4120 |
104 |
61.325 |
61.325 |
104 |
||||
854 |
85415 |
4170 |
4.200 |
65.525 |
65.525 |
4.200 |
||||
854 |
85415 |
4210 |
2.668 |
68.193 |
68.193 |
2.668 |
||||
854 |
85415 |
4300 |
4.740 |
72.933 |
72.740 |
4.740 |
||||
900 |
90015 |
4300 |
2.000 |
160.800 |
74.200 |
17.000 |
||||
900 |
90095 |
4260 |
1.200 |
162.000 |
56.500 |
3.800 |
||||
921 |
92109 |
2480 |
3.616 |
180.106 |
94.116 |
94.116 |
||||
146.666 |
323.643 |
Objaśnienie:
Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę 146.666 zł i zwiększony o kwotę 323.643 zł . Zmiany zostały zastosowane w poszczególnych działach i rozdziałach:
-
- w dziale transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. profilowanie dróg gminnych. W tym samym rozdziale w związku z rozliczeniem finansowym inwestycji pn. modernizacja drogi Bryzgiel – Krusznik plan zostaje skorygowany poprzez zmniejszenie o kwotę 2.745 zł są to środki ze wspólnoty europejskiej , zostają zmniejszone środki budżetu o kwotę 113.704 zł a zostaje wprowadzona dotacja z budżetu państwa w wysokości 113.338 zł oraz zostają wprowadzone środki własne budżetowe w wysokości 17.752 zł . Na tą kwotę składa się podpisana umowa za nadzór w wysokości 14.640 zł i kwota 3.112 środki z budżetu gminy o które to zostały zmniejszone dotacje.
-
- W dziale Administracja publiczna zostały naniesione zmiany w poszczególnych paragrafach:
-
- 4010 – dotyczący wynagrodzenia , plan zostaje zwiększony o kwotę 20.000 zł. Są to środki które zostały cofnięte z zarządzeniu Nr 19/06 z dnia 30 czerwca , które to były niezbędne do pokrycia wydatków na innych paragrafach,
-
- 4170 – dotyczący wynagrodzenia bezosobowego , należy zwiększyć plan o kwotę 8.800 zł , są to wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,
-
- 4270 – dotyczący zakupu usług remontowych plan zostaje zwiększony o 1 zł,
-
- 4300 - dotyczący zakupu usług pozostałych, plan zostaje zwiększony o kwotę 10.000 zł,
-
- 4430 – dotyczący różnych opłat i składek , plan zostaje zmniejszony o kwotę 6.000 zł,
-
- w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwoty w paragrafach , 4430 – dotyczący różnych opłat i składek w związku z opłatą składki członkowskiej do związku komunalnego Biebrza na kwotę 6.834 zł oraz paragrafu 6639 dotyczącego przekazanej dotacji do Samorządu Województwa w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji i finansowania projektu pn. “wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim. Otrzymaliśmy 3 zestawy komputerowe, 1 komputer przenośny, sieciową drukarkę laserową, skaner- jest to kwota 13.722,86 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 54.891,42 zł tej kwoty 25% jest to wkład własny.
-
- W dziale dotyczącym obsługi długu publicznego plan zostaje zmniejszony o kwotę 16.004 zł
-
- W dziale Oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe plan zostaje zwiększony o kwotę 10.100 zł , są to brakujące środki na pokrycie kosztów umów zleceń z tytułu robót konserwacyjnych, zakupu opału do szkół podstawowych.
-
- W rozdziale Gminazjum plan zostaje zwiększony o kwotę 1.600 zł z tytułu umów zleceń i przekazanie składki na ubezpieczenie społeczne, ponadto o kwotę 13.300 zostaje zwiększony paragraf inwestycyjny z tytułu podpisania umowy na wykonanie kanalizacji deszczowej przy boisku do piłki ręcznej i przy zespole szkół w Nowince.
-
- W rozdziale zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan zostaje zwiększony o kwotę 1.200 zł na zakupach materiałów i wyposażenia (zakup drukarki) i 200 zł zakup usług pozostałych.
-
- W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zwiększony o kwotę 15.000 zł w paragrafie zakup usług pozostałych , związane jest to z podwyżką biletów miesięcznych i zwiększoną stawką za dowóz dzieci do szkół .
-
- W rozdziale pozostała działalność zostało zastosowane przesunięcie z paragrafu na paragraf wydatki finansowane z programu “szkoła marzeń” na kwoty 3.910 zł i 1.303 zł.
-
- W dziale Pomoc Społeczna plan zostaje zmniejszony o kwotę 3.000 zł , jest to zmniejszenie dotacji oraz zwiększenie środków własnych o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych z zadań własnych,
-
- w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 3.918 zł z przeznaczeniem na dożywianie,
-
- w rozdziale dotyczącym świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych otrzymaliśmy zwiększenie planu o kwotę 56.400 zł.
-
- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony w poszczególnych paragrafach na kwotę 12.448 zł , jest to realizacja programu pn. Aktywizacja i wspieranie j.s.t. i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym. Otrzymaliśmy dotację na ten cel w wysokości 6.224 zł i należy dołożyć z budżetu kwotę 6.224 zł.
-
- W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska należy zwiększyć plan z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego o kwotę 2.000 zł jest to paragraf 4300 dotyczący zakup usług pozostałych oraz w rozdziale pozostała działalność na paragrafie dotyczącym zakupu energii zwiększamy plan o kwotę 1.200 zł.
-
- W związku z koniecznością wymiany pieca C.O. w Gminnym Ośrodku Kultury należy zwiększyć plan przekazania dotacji o kwotę 3.616 zł
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7.090.920 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXXII/175/06
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 22 września 2006 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKI NA ICH REALIZACJĘ
NA 2006 roku
W złotych
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Wartość kosztorysowa zadania |
Środki poniesione w latach poprzednich |
Środki planowane do wykonania w 2006 roku |
W tym |
|||||
Środki własne budżetowe |
Kredyty |
Środki ze wspólnoty europejskiej |
Dotacje budżetu Państwa |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Modernizacja drogi gminnej Bryzgiel-Krusznik |
1.293.921 |
20.740 |
1.273.181 |
17.752 |
292.056 |
850.035 |
113.338 |
600 |
60016 |
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
*) 850.035 |
X |
x |
850.035 |
X |
||
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
423.146 |
17.752 |
292.056 |
X |
113.338 |
||||
Modernizacja drogi rolniczej Nowe Gatne – Podnowinka |
49.600 |
9.600 |
40.000 |
X |
X |
X |
40.000 |
|||
600 |
60016 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
x |
X |
40.000 |
X |
X |
X |
40.000 |
-Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację rolniczych dróg dojazdowych we wsi Strękowizna - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej wydzielenia działek na poszerzenie dróg gminnych nr 284,292,293,połozonych we wsi Strękowizna |
2.500
8.470 |
X
x |
2.500
8.470 |
2.500
8.470 |
X
X |
X
X |
X
X |
|||
600 |
60016 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
x |
X |
10.970 |
10.970 |
X |
X |
X |
Wykonanie parkingów przy drodze powiatowej we wsi Monkinie |
30.000 |
X |
30.000 |
30.000 |
X |
X |
X |
|||
600 |
60011 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
x |
. |
30.000 |
30.000 |
X |
X |
x |
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej |
534.628 |
1.586 |
533.042 |
123.545 |
409.497 |
- |
- |
|||
630 |
63003 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
42.786 |
1.586 |
41.200 |
41.200 |
- |
- |
- |
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
630 |
63003 |
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
358.327 |
X |
358.327 |
41.777 |
316.550 |
||
630 |
63003 |
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
133.515 |
X |
133.515 |
40.568 |
92.947 |
||
Plany zagospodarowania przestrzennego |
105.446 |
74.373 |
31.073 |
31.073 |
- |
- |
- |
|||
710 |
71004 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
x |
74373 |
31.073 |
31.073 |
- |
- |
- |
Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej przy zespole szkół w Nowince |
455.765 |
31.806 |
423.959 |
92.230 |
129.820 |
201.909 |
- |
|||
801 |
80110 |
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. |
X |
X |
201.909 |
X |
X |
201.909 |
- |
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
X |
X |
208.750 |
78.930 |
129.820 |
X |
- |
||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie kanalizacji deszczowej przy bazie sportoweji przy zespole szkół w Nowince |
13.300 |
X |
13.300 |
13.300 |
X |
X |
x |
||
Projekt techniczny na kanalizację i wodociągowanie we wsi rejonu Monkinie |
50.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
- |
- |
- |
|||
900 |
90001 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
X |
X |
25.000 |
25.000 |
- |
- |
|
900 |
90015 |
6050 |
Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego wsi Ateny i Gatne II w tym: - projekt techniczny oświetlenia |
30.591 |
18.091 |
12.500 |
12.500 |
- |
- |
- |
900 |
90095 |
6050 |
Wykonanie wiaty przystankowej we wsi Bryzgiel |
8.500 |
X |
8.500 |
8.500 |
- |
- |
|
600 |
60014 |
6050 |
Przebudowa drogi powiatowej Nr 118413 Zubrynek-Kurianki-Juryzdyka od 4+950 do 8+440 oraz od km. 10+190 do Km. 12+669 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
||||
Ogółem wydatki inwestycyjne |
X |
181.196 |
2412.225 |
375.570 |
831.373 |
1.051.944 |
153.338 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXXII/175/06
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 22 września 2006 r.
WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY
UNII EUROPEJSKIEJ
W złotych
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Ogółem wartość zadania |
Przyznane środki na 2006 r |
|||
600 |
60016 |
Modernizacja drogi Bryzgiel – Krusznik |
1.278.740 |
963.373 |
||
6058 |
Wydatki inwestycyjne jed. Budżetowych- Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
*) 850.035 |
||||
6059 |
Wydatki inwestycyjne jed. Budżetowych – współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
**) 113.338 |
||||
630 |
63003 |
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej |
***)316.550 |
|||
6058 |
Wydatki inwestycyjne jed. Budżetowych- Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
316.550 |
||||
801 |
80110 |
6298 |
Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej |
415.636 |
201.909 |
|
Realizacja projektu “Szkoła marzeń” |
61.765 |
47.186 |
||||
801 |
80195 |
2708 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków Gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
45.825 |
35.390 |
|
2709 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków Gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
15.940 |
11.796 |
|||
Ogółem wydatki |
1.529.018 |
*) kredyt na prefinansowanie inwestycji pn. modernizacja drogi gminnej Bryzgiel – Krusznik , plan dochodów zostanie skorygowany po otrzymaniu środków
**) dotacja z budżetu państwa na inwestycję pn. modernizacja drogi gminnej Bryzgiel – Krusznik ,
***) wydatki finansowane z kredytu długoterminowego po otrzymaniu środków , kredyt ten zostanie automatycznie spłacony a środki zostaną ujęte po stronie dochodów.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Metryka strony