uchw99
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 181 poz. 1337,z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, 167 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560,Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984,) – Rada Gminy Nowinka postanawia:
1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 37 417,00 zł , zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4 000,00 zł –zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 236 037,00 zł , Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 202 620,00zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).
3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7 521 729,00 zł,
z tego : dochody bieżące w kwocie 6 625 767,00 zł
dochody majątkowe w kwocie 895 962,00 zł
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 9 901 056,00 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 3 475 965,00 zł
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Załącznik Nr 1
Uchwały Nr XVI/99/08
Rady Gminy Nowinka
Z dnia 12 listopada 2008 r.
Dział | Rozdział | § | Zwiększenie dochodów | Aktualne kwoty dochodów po zmianach | zmniejszenie | Aktualne kwoty dochodów po zmianach | |||||
Działu | Rozdz. | § | dochodów | Działu | Rozdz. | § | |||||
010 | 01095 | 2010 | 24 536 | 38 590 | 38 590 | 38 590 | |||||
854 | 85415 | 2030 | 4 075 | 59 049 | 59 049 | 59 049 | |||||
900 | 90002 | 2700 | 8 706 | 8 706 | 8 706 | 8 706 | |||||
852 | 85219 | 2030 | 100 | 1 205 800 | 58 000 | 58 000 | |||||
852 | 85214 | 2010 | 4 000 | 1201800 | 163000 | 38 000 | |||||
37 417 | 4 000 |
Plan dochodów zostaje zwiększony o kwoty :
· 24 536 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
· 4 075 zł plan zostaje zwiększony w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza w tym:
- 2 938 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – II szkoły podstawowej,
- 1 137 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
· 8 706 zł na dofinansowanie zadania utylizacja eternitu zawierającego azbest z pokrycia dachowego 3 budynków gospodarczych, uszkodzonych w wyniku trąby powietrznej,
· 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
· Zostaje zmniejszony plan dochodów budżetowych o kwotę 4 000 zł w związku z otrzymaną decyzją wojewody Nr FB.II.MC.3011-435/08
Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7 521 729,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Do Uchwały Nr .XVI/99/08
Rady Gminy Nowinka
Dzia | Rozdz | § | Zmniej. Wydat. | Ak. Kwoty wyd. po zmianach | Zwiększ. Wydatk. | Ak. Kwoty wyd. po zmianach | ||||
Działu | Rozdz. | § | Działu | Rozdz. | § | |||||
010 | 01095 | 4110 | 62 | 17 516 | 14 116 | 95 | ||||
010 | 01095 | 4120 | 10 | 17 526 | 14 126 | 16 | ||||
010 | 01095 | 4170 | 409 | 17 935 | 14 535 | 646 | ||||
010 | 01095 | 4430 | 24 055 | 41 990 | 38 590 | 37 833 | ||||
854 | 85415 | 3260 | 2 938 | 58 453 | 58 453 | 7 010 | ||||
854 | 85415 | 3240 | 1 137 | 59 590 | 59 590 | 52 580 | ||||
900 | 90002 | 4300 | 8 706 | 1 796 514 | 23 806 | 23 806 | ||||
900 | 90002 | 4300 | 8 706 | 1 787 808 | 15 100 | 15 100 | ||||
900 | 90015 | 6059 | 168 462 | 1 619 346 | 76 000 | - | ||||
900 | 90015 | 6050 | 130 282 | 1 749 628 | 206 282 | 130 282 | ||||
852 | 85219 | 4010 | 100 | 1 337 181 | 123 937 | 85 378 | ||||
852 | 85202 | 4300 | 3 200 | 1 340 381 | 33 200 | 33 200 | ||||
852 | 85295 | 3110 | 2 400 | 1 342 781 | 58 100 | 54 600 | ||||
852 | 85215 | 3110 | 986 | 1 343 767 | 2 986 | 2 986 | ||||
852 | 85214 | 3110 | 4 000 | 1 339 767 | 173 000 | 173 000 | ||||
750 | 75011 | 4110 | 200 | 1 470 761 | 65 209 | 6 837 | ||||
750 | 75011 | 4370 | 200 | 1 470 961 | 65 409 | 400 | ||||
750 | 75011 | 4700 | 200 | 1 471 161 | 65 609 | 600 | ||||
750 | 75023 | 4700 | 1 000 | 1 472 161 | 1 313 702 | 6 000 | ||||
750 | 75022 | 6060 | 5 000 | 1 477 161 | 52 800 | 5 000 | ||||
754 | 75412 | 4210 | 3 000 | 33 401 | 32 001 | 15 373 | ||||
754 | 75412 | 4270 | 9 000 | 42 401 | 41 001 | 9 000 | ||||
801 | 80101 | 4270 | 10 900 | 2 829 209 | 1 469 140 | 24 400 | ||||
801 | 80114 | 4210 | 500 | 2 829 709 | 103 560 | 2 000 | ||||
801 | 80113 | 4300 | 10 300 | 2 840 009 | 317 457 | 170 300 | ||||
851 | 85154 | 4210 | 1 452 | 61 438 | 61 298 | 8 348 | ||||
851 | 85154 | 4170 | 1 452 | 62 890 | 62 750 | 13 452 | ||||
710 | 71004 | 6050 | 20 000 | 7 440 | - | - | ||||
710 | 71004 | 4300 | 20 000 | 27 440 | 20 000 | 20 000 | ||||
202 620 | 236 037 |
Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwoty:
· 24 536 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota ta jest podzielona na wypłatę akcyzy i wydatki bieżące ,
· 2 938 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – II szkoły podstawowej,
· 1 137 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
· 8 706 zł na dofinansowanie zadania utylizacja eternitu zawierającego azbest z pokrycia dachowego 3 budynków gospodarczych, uszkodzonych w wyniku trąby powietrznej, kwota ta była założona ze środków budżetowych w związku z tym plan zostaje zmniejszony o otrzymaną dotację,
· w związku iż nie dostaliśmy dodatkowych środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. budowa oświetlenia ulicznego i chodników we wsi Ateny w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg plan zostaje zmniejszony o kwotę 168 462 zł w § 6059 a zostaje zwiększony § 6050 gdzie powstaje nowe zadanie pn. budowa nowych punktów świetlnych we wsi Szczepki , Olszanka (łącznie 53 szt. lamp) na kwotę 153 168 zł a kwota 32 194 zł zostaje rozdysponowana do innych działów na zwiększenie planu wydatków,
· 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
· 3 200 zł zostaje zwiększony plan na opłatę do DPS za dodatkową osobę która zostanie skierowana w miesiącu listopadzie,
· 2 400 zł zostaje zwiększony plan z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach,
· 986 zł zostaje zwiększony rozdział dotyczący dodatków mieszkaniowych,
· ponadto zostaje zmniejszony plan w rozdziale dotyczącym zasiłki i pomoc w naturze na zadaniach zleconych o kwotę 4 000 zł.
· W dziale Administracja publiczna w rozdziale dotyczącym Urzędów wojewódzkich plan zostaje zwiększony o kwotę 600 zł na wydatki rzeczowe jak :podróże służbowe krajowe, opłaty szkolenia i na rozmowy telefoniczne,
· 1000 zł zostaje zwiększony plan w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy na paragrafie dotyczącym opłaty za szkolenia pracowników,
· 5 000 zł zostało przeznaczone na zakup komputera przenośnego w rozdziale Rady Gminy,
· W dziale ochotnicze straże pożarne plan zostaje zwiększony na zakupach materiałów o kwotę 3 000 zł i na usługach remontowych o kwotę 9 000 zł w związku z planowanym remontem remizy OSP w Bryzglu.
· W związku z remontem szkoły podstawowej we wsi Monkinie plan zostaje zwiększony o kwotę 10 900 zł i na zakupy materiałów plan zostaje zwiększony o 500 zł w rozdziale zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,
· Zostaje zastosowane przesunięcie w dziale ochrona zdrowia z paragrafu dotyczącego zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf dotyczący wynagrodzenia bezosobowego na kwotę 1 452 zł,
· Zostaje też zastosowane przesunięcie w dziale działalność usługowa na kwotę 20 000 zł z paragrafu dotyczącego wydatków inwestycyjnych na paragraf dotyczący zakupu usług pozostałych,
· O kwotę 10 300 zł zostaje zwiększony plan na paragrafie zakup usług pozostałych w rozdziale dowożenie uczniów do szkół.
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 9 901 056,00,00zł
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 3a
Zadania inwestycyjne w 2008 r.
Lp. | Dz. | Rozdz | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne Koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka Organizacyjna Realizująca program lub Koordynująca wykonanie programu | |||||
Rok Budżetowy 2008 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | |||||||||||
Dochody Własne jst | Kredyty I pożyczki | Środki Pochodzące Z innych Źródeł | Środki Wymienione W ar.t 5 ust. 1 Pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszanka i Szczepki | 130 282,00 | 130 282,00 | 130 282,00 | - | Urząd Gminy Nowinka | |||
2. | 900 | 90001 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krusznik, Monkinie, Ateny, Danowskie , Walne w tym: I ETAP – Danowskie, Ateny, Walne II ETAP – Krusznik, Monkinie i Krusznik Zakąty | 22 900 000 16 000 000 6. 900 000 | 1 398 631,50 1 398 631,50 - | 33 636,75 33 636,75 - | 1 364 994,75 1 364 994,75 | Urząd Gminy Nowinka | |||
3. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146 B granica powiatu – Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184 B | 8 023 580,40 | 1 643 664,50 | 229 332,25 | 1 014 332,25 | 400 000,00 | Urząd Gminy Nowinka | ||
4. | 600 | 60016 | 6050 | 1)Modernizacja drogi gminnej we wsi Strękowizna | 97 021,00 | 97 021,00 | 97 021 | Urząd Gminy Nowinka | ||||
5. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup kostki brukowej na parking we wsi Monkiniach | 57 704,00 | 57 704,00 | 57 704,00 | Urząd Gminy Nowinka | ||||
6. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dr. Dojazdowej we wsi Pijawne Ruskie Nr 286,294/1,295- opracowanie podziałów geodezyjnych | 13 580,00 | 13 580,00 | 13 580,00 | Urząd Gminy Nowinka | ||||
7. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi rolniczej położonej w obrębie wsi Pijawne Ruskie współfinansowany z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | 65 620,00 | 65 620,00 | 20 620,00 | - | 45 000,00 | Urząd Gminy Nowinka | ||
600 | 60016 | 6050 | Razem rozdział 60016 | 233 925,00 | 233 925,00 | 188 925,00 | 45 000,00 | |||||
8 | 851 | 85154 | 6060 | Zakupy na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu do świetlic terapeutycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Urząd Gminy Nowinka | ||||
9 | 900 | 90095 | 6060 | Zakupy na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu stomatologicznego do ośrodka zdrowia w Nowince | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Urząd Gminy Nowinka | ||||
10 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa przystanku autobusowego we wsi Walne - budowa przepompowni w Olszance | 14 000,00 9 462,00 | 14 000,00 9 462,00 | 14 000,00 9 462,00 | Urząd Gminy Nowinka | ||||
11. | 852 | 85212 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Urząd Gminy Nowinka | ||||
12. | 750 | 75022 | 6060 | Zakup komputera przenośnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||
Ogółem | X | 3 475 965 | 645 638,00 | 2 379 327,00 | 451 000,00 | x |
Przewodniczący Rady Gminy
Do Uchwały Nr XVI/99//08
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013 W złotych
Lp | Dz. | Rozdz | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne Koszty Finansowe (7+12+13+14+15+16) | Planowane wydatki | Jednostka Organizacyjna Realizująca program lub Koordynująca wykonanie programu | ||||||||||
Rok Budżetowy 2008 (8+9+10) | Z tego źródła finansowania | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||||
Dochody Własne jst | Kredyty I pożyczki | Środki Z innych Źródeł (otrzymane dotacje) | Środki z EFRR | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1. | 900 | 90001 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie (2008-2013) w tym: I ETAP – Danowskie, Ateny, Walne II ETAP – Krusznik, Monkinie i Krusznik Zakąty | 22900 000 16000 000 6.900 000 | 1 398 631,50 1 398 631,50 - | 33 636,75 33 636,75 - | 1364994,75 1364994,75 - | 4 416 368,50 3 381 368,50 1 035 000,00 | 4 500 000 4 000 000 500 000 | 4 500 000 4 000 000 500 000 | 4 500 000 2 000 000 2 500 000 | 3 585 000 1 220 000 2 365 000 | Urząd Gminy Nowinka | |||
2. | 900 | 90015 | 6059 | Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny (2008–2013) | 1 030 000 | - | - | - | 100 000 | 368 462 | 200 000 | 180 000` | 181 538 | Urząd Gminy Nowinka | |||
3. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146 B granica powiatu – Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184 B | 8 038 580,40 | 1 643 664,50 | 229 332,25 | 1 014 332,25 | 400 000 | 6 394915,90* w tym: -UE 3197457,95 -UG 1627062,95 -st..P.1570395,00 | Urząd Gminy Nowinka | ||||||
OG ÓŁEM | 31968580,40 | 3 042 296,00 | 262 969,00 | 2 379 327,00 | 400 000 | 10 911 284,40 | 4 868 462 | 4 700 000 | 4 680 000 | 3 766 538 | X |
Uwaga: Inwestycje te będą kontynuowane po zapewnieniu że otrzymamy dodatkowe środki w ramach składanych projektów.
· Planowane środki na 2009 rok składają się kwoty: 1 570 395 zł – Starostwo Powiatowe; Przewodniczący Rady Gminy
· 1 627 062,95-Urząd Gminy; 3 197457,95 UE 50% Jerzy Kłoczko
Metryka strony