uch135/09

UCHWAŁA NR XXII/135/09

RADY GMINY NOWINKA

Z dnia 28 lipca 2009 r.

 
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. “c”, “d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 181 poz. 1337,z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, 167 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560,Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r Nr 19, poz. 100) – Rada Gminy Nowinka postanawia:

 

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 57 100,00 zł ,–zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

2.1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 112 827,00 zł , Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 55 727,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

2.2. Zadania inwestycyjne na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 253 142,00 zł,

z tego : dochody bieżące w kwocie 6 800 689,00. zł

dochody majątkowe w 7 452 453,00 zł

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 464 125,00 zł,

z tego : wydatki bieżące w kwocie 6 983 892,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 9 480 233,00 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 


 
Przewodniczący Rady Gminy
 

Jerzy Kłoczko

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/135/09
Rady Gminy Nowinka

z dnia 28 lipca 2009

Plan dochodów budżetowych po zmianach w dniu 28 lipca 2009 roku

Dział
Rozdział
Paragraf
Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

5 929 315,00

50 000,00

5 979 315,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

0,00

50 000,00

50 000,00

 

 

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

50 000,00

50 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

58 461,00

100,00

58 561,00

 

80110

 

Gimnazja

20 000,00

100,00

20 100,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00
100,00
100,00
852

 

 

Pomoc społeczna

1 194 655,00

7 000,00

1 201 655,00

 

85295

 

Pozostała działalność

49 455,00

7 000,00

56 455,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

49 455,00

7 000,00

56 455,00

 

 

Razem:

14 196 042,00

57 100,00

14 253 142,00

 

 

Objaśnienia zmian.

Plan dochodów zostaje zwiększony o otrzymaną dotację na zadanie inwestycyjne pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie wsi Szczebra o długości 1 413 m w wysokości 50 000 zł, o 100 zł z tytułu różnych opłat w dziale oświata i wychowanie oraz o 7 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 14 253 142 zł.

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały NrXXII/135/09
Rady Gminy Nowinka
z dnia 28 lipca 2009 r


Plan wydatków budżetowych po zmianach w dniu 28 lipca 2009 roku

 

Dział
Rozdział
Paragraf
Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

8 246 840,00

54 000,00

8 300 840,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

335 000,00

54 000,00

389 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

55 000,00

54 000,00

109 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

81 754,00

17 000,00

98 754,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

70 000,00

17 000,00

87 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

70 000,00

17 000,00

87 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

1 352 202,00

- 16 900,00

1 335 302,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 109 606,00

- 16 900,00

1 092 706,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

33 165,00

- 25 600,00

7 565,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

60 000,00

8 700,00

68 700,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

20 000,00

1 000,00

21 000,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

1 000,00

- 1 000,00

0,00
757

 

 

Obsługa długu publicznego

100 000,00

- 11 000,00

89 000,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

100 000,00

- 11 000,00

89 000,00

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.

100 000,00

- 11 000,00

89 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

2 909 129,00

0,00

2 909 129,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 535 961,00

0,00

1 535 961,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

99 100,00

2 395,00

101 495,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

55 296,00

- 2 395,00

52 901,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

59 102,00

0,00

59 102,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

58 377,00

0,00

58 377,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 300,00

1 500,00

8 800,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 000,00

- 1 500,00

2 500,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 360 397,00

7 000,00

 

1 367 397,00

85202

 

Domy pomocy społecznej

44 200,00

5 404,00

49 604,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

44 200,00

5 404,00

49 604,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

936 041,00

3 828,00

939 869,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 200,00

3 200,00

24 400,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 500,00

510,00

4 010,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

118,00

1 118,00

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

5 000,00

- 600,00

4 400,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

5 000,00

- 600,00

4 400,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

122 401,00

- 3 432,00

118 969,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 100,00

- 32,00

6 068,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

5 000,00

- 2 400,00

2 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

- 1 000,00

1 000,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10 800,00

- 5 200,00

5 600,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

200,00

- 200,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 600,00

- 5 000,00

4 600,00

 

85295

 

Pozostała Działalność

73 955,00

7 000,00

80 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

73 955,00

7 000,00

80 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

451 090,00

7 000,00

458 090,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

141 576,00

5 000,00

146 576,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

5 000,00

13 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

219 850,00

2 000,00

221 850,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

- 4 000,00

6 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

14 000,00

- 1 000,00

13 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

135 850,00

7 000,00

142 850,00

 

 

Razem:

16 407 025,00

57 100,00

16 474 125,00

 

Objaśnienie zmian:

  • Plan wydatków zostaje zwiększony o otrzymaną dotację na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych , położonej w obrębie wsi Szczebra o długości 1 413 m.

  • O 100 zł z dochodów własnych zostaje zwiększony rozdział urzędu gminy na paragrafie zakup usług pozostałych,

  • O 4 000 zł zostaje zwiększony plan wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych

  • O 7 000 zł zostaje zwiększony plan wydatków inwestycyjnych w gospodarce komunalnej i ochrona środowiska

  • O 7 000 zł zostaje zwiększony dział Pomoc Społeczna z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

  • Po analizie wykonania I półrocza zostają zastosowane przesunięcia w ramach działu i rozdziału;

  • w dziale oświata i wychowanie na kwotę 2 395 zł , jest to korekta funduszu świadczeń socjalnych, środki te zostają przeniesione na zakupy materiałów;

  • w dziale opieka społeczna zostają zwiększone środki w rozdziale Domy Pomocy Społeczne o kwotę 5 404 zł

  • w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 3 828 zł są to środki własne budżetowe na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Aby zwiększyć te wydatki zostały zmniejszone wydatki w rozdziałach:

- spłat odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych o kwotę 11 000 zł.

  • Dodatki mieszkaniowe o kwotę 600 zł

  • Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3 432 zł,

  • Usługi opiekuńcze o kwotę 5 200 zł.

  • w dziale działalność usługowa plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 17 000 zł

  • w dziale administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 9 700 zł na paragrafie zakup usług pozostałych o 8 700 zł i podróże służbowe o kwotę 1 000 zł; a zostaje zmniejszony plan w paragrafie zakup usług remontowych na kwitę 25 600 zł i podróże służbowe zagraniczne na kwotę 1000 zł

  • w dziale ochrona zdrowia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi plan zostaje zwiększony na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia a zmniejszony zakup pomocy naukowych na kwotę 1 500 zł

  • w dziale gospodarka komunalna plan zostaje zwiększony i zmniejszony o kwotę 5000 zł

 

 

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 16 464 125,00 zł

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jerzy Kłoczko

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XXII/135/09

Rady Gminy Nowinka

Z dnia 28 lipca 2009 r.

 

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA 2009 r.

W złotych

Lp

 

 

 

 

 

Dz.

 

 

 

 

 

Rozdz

 

 

 

 

 

§

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania inwestycyjnego

 

 

 

 

 

Łączne
Koszty
finansowe
Planowane wydatki
Jednostka
Organizacyjna

Realizująca program lub

Koordynująca wykonanie programu

Plan po zmianach na Rok

Budżetowy
2009
(8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Plan Dochodów

Własnych jst

Kredyty

I pożyczki

Środki
Pochodzące

Z innych

Źródeł
Środki
Wymienione

W art. 5 ust. 1

Pkt 2 i 3 u.f.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
900
90015
6059

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny x)

316 621,00
45 576,00
45 576,00

 

 

 

-
Urząd Gminy Nowinka
2.
900
90095
6050

Budowa przystanków autobusowych we wsi Ateny i Tobołowo

30 000,00
30 000,00
30 000,00

 

 

 

Urząd Gminy Nowinka
3.
900
90095
6050

Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy

100 000,00
100 000,00
100 000,00

 

 

 

Urząd Gminy Nowinka
4.
900
90095
6050

Budowa pomostu we wsi Tobołowo

5 850,00
5 850,00
5 850,00

 

 

 

Urząd Gminy Nowinka
5.
900
90095
6050

Rozliczenie przepompowni w Olszance

7 000,00
7 000,00
7 000,00

 

 

 

 

5.
900
90001
6059

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie – przygotowanie projektu

 

74 664,00

 

74 664,00

 

74 664,00

 

 

 

Urząd Gminy Nowinka
Razem dział 900
X
263 090,00
263 090,00

 

 

 

 

6.
600
60014
6058

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146B granica powiatu-Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184B

 

 

7 917 839,93
3 955 920,00

 

 

 

3 955 920,00

 

Urząd Gminy Nowinka
6059
3 955 920,00
43 798,00
1 941 727,00
1 970 395,00
-

 

7 911 840,00
43 798,00
1 941 727,00
1 970 395,00
3 955 920,00
7.
600
60016
6059

 

 

 

 

6050

Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Podnowinka-Gatne II o długości 1472 mb oraz w miejscowości Walne o dł. 2300 mb i o grubości 6 cm i szerokości 3,5m x)

- Wykonanie map pod drogę

 

800 000,00

 

 

 

4 000,00

 

200 000,00

 

 

 

4 000,00

 

41 668,00

 

 

 

4 000,00

 

158 332,00
-
-

 

Urząd Gminy Nowinka
8.
600
60016
6050

Przebudowa przepustu na rzece Dłużance

50 000,00
50 000,00
50 000,00

 

 

-
Urząd Gminy Nowinka
9.
600
60016
6050

Modernizacja drogi rolniczej we wsi Szczebra

55 000,00
55 000,00
55 000,00

 

 

 

Urząd Gminy Nowinka
Razem dział 600

 

8 220 840,00
194 466,00
2 100 059,00
1 970 395,00
3 955 920,00

 

10.
926
92601
6058

Budowa kompleksu sportowego programu ORLIK we wsi Monkinie

903 000,00
500 000,00

 

 

 

500 000,00
Urząd Gminy Nowinka
6059
333 000,00

 

 

333 000,00

 

6050
76 023
76 023,00

 

 

 

Razem dział 926

 

909 023,00
76 023,00

 

333 000,00

 

500 000,00

 

11.
851
85154
6060
Zakup kserokopiarki
6 500,00
6 500,00
6 500,00
-
-
-
Urząd Gminy Nowinka
12.
750
75023
6060

Zakup komputera przenośnego

5 000,00
5 000,00
5 000,00

 

 

 

 

13.
750
75095
6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

 

63 780,00

 

63 780,00

 

63 780,00

 

 

 

 

14.
754
75412
6060

Zakup specjalistycznego sprzętu do OSP

 

12 000,00
12 000,00

 

 

 

 

O G Ó Ł E M

 

9 480 233,00
620 859,00
2 100 059,00
2 303 395,00
4 455 920,00

 

X) UWAGA: Inwestycje te będą kontynuowane po zapewnieniu że otrzymamy dodatkowe środki w ramach składanych projektów

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jerzy Kłoczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Data modyfikacji: 2009-10-23

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-10-23